今年以来,江苏江都农商银行深入贯彻落实省联社审计工作指导意见,不断增强审计监督合力、提升审计监督效能,协同纪律监督部门,探索“纪审联动”协同工作机制,切实做到经营管理监督和防范廉政风险“两手抓”,充分发挥纪律监督与内部审计在推动全行各项业务稳健、高质量发展中的重要作用。
目标联动,找准监督工作落脚点。该行将纪律监督“察人”的主要目标与内部审计“审事”的主要目标进行有机结合,从“看清人”的角度去“审业务”,再从“审业务”的角度回过头来“看清人”,更清晰地揭示问题背后的主客观因素。
过程联动,形成监督工作闭环。为更好地推进联动机制,该行两部门进行了全过程的交流互动,从工作方案到现场核查,从问题揭示到问题定性,从进场见面再到离场谈话等方面都进行了互联互动,对被督查审计的对象形成强劲有力的工作态势。
结果联动,发挥贯通叠加效应。一方面构建信息共享机制。将纪检工作重点与审计年度计划紧密结合,对于各自条线中发现的重大业务风险和违规违纪问题线索及时沟通交流,从而提高纪检和审计信息共享粘合度。另一方面推进问题整改落实。针对被督查审计对象经常存在“重问题揭示,轻问题整改”的现象,交由纪律监督部门纳入督查督办工作事项,形成当事人尽责履职监评档案,进一步提升审计问题的整改成效。
(责任编辑:李静 )
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